Evite demoras de procesamiento y ajustes de reembolsos con estos simples pasos para prevenir errores en su declaración de impuestos

Evite demoras de procesamiento y ajustes de reembolsos con estos simples pasos para prevenir errores en su declaración de impuestos

Por: IRS

Con solo unos pocos días restantes para el plazo de presentación de impuestos del 18 de abril, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, le recordó hoy a contribuyentes sobre cómo evitar errores comunes en su declaración de impuestos para ayudar a recibir su reembolso más rápido.

Reúna todos los documentos tributarios

Contribuyentes deben de recaudar todos sus documentos, como los Formularios W-2 y 1099 y cualquier documento que compruebe una deducción o crédito tributario, como créditos educativos o pagos de interés hipotecario. Contribuyentes también deben tener su declaración de impuestos del año tributario anterior disponible por si lo necesiten.

Presentar electrónicamente

El IRS anima a los contribuyentes y a los profesionales de impuestos a que presenten sus declaraciones de impuestos de manera electrónica a través de Free File del IRS u otros proveedores de servicios de presentación electrónica. Presentar electrónicamente ayuda a reducir errores matemáticos e identifica posibles créditos o deducciones que el contribuyente puede ser elegible para reclamar. Contribuyentes siempre deben revisar su declaración de impuestos para verificar su precisión. Presentar electrónicamente y elegir depósito directo es la manera más rápida y segura de recibir un reembolso.

Use el estado civil tributario correcto

Usar un software de impuestos, incluyendo Free File del IRS, también ayuda a evitar errores al seleccionar un estado civil tributario. Si los contribuyentes no están seguros de su estado civil, el Asistente Tributario Interactivo en IRS.gov puede ayudarlos a elegir el estado civil correcto, especialmente si se aplica más de uno.

Verifique nuevamente su nombre, fecha de nacimiento y número de Seguro Social

Contribuyentes deben incluir correctamente el nombre, fecha de nacimiento y número de Seguro Social (SSN) de cada persona que reclaman como dependiente en su declaración de impuestos. Ingrese cada SSN y el nombre de la persona en una declaración de impuestos exactamente como está impreso en la tarjeta del Seguro Social. Si un dependiente o cónyuge no tiene y no es elegible para obtener un SSN, indique el Número de identificación personal del contribuyente (ITIN) en lugar de un SSN.

Responda a la pregunta de activos digitales

Los Formularios 1040 y 1040-SR de 2022 preguntan si en algún momento durante 2022 el contribuyente recibió (como recompensa, premio o pago por uso de propiedad y servicios), vendió, intercambió, regaló, o de otro modo dispuso de algún activo digital (o interés financiero en cualquier moneda virtual). Contribuyentes no deben dejar este campo en blanco y deben marcar “Sí” o “No”.

Informe todos los ingresos tributables                                                                                                              

Recuerde, la mayoría de los ingresos están sujetos a impuestos (en inglés). La declaración de menos ingresos recibidos puede dar lugar a multas e intereses. Esto incluye compensación por desempleointereses recibidos e ingresos de la economía compartidaindustria de servicio y activos digitales. Consulte la Publicación 525 (en inglés) para más información.

Verifique nuevamente los números de ruta y cuenta

Contribuyentes pueden solicitar depósito directo para un reembolso federal en una, dos o incluso tres cuentas. Asegúrese de que los números de ruta y cuenta de la institución financiera ingresados en la declaración sean correctos. Los números incorrectos pueden hacer que un reembolso se retrase o se deposite en la cuenta equivocada. Contribuyentes también pueden usar su reembolso para comprar Bonos de ahorro de los EE. UU. (en inglés).

Envíe declaraciones en papel por correo a la dirección correcta

Se alienta a los contribuyentes y profesionales de impuestos a presentar electrónicamente si es posible. Aquellos que necesiten presentar una declaración de impuestos en papel deben confirmar la dirección correcta de dónde presentar la declaración en IRS.gov o en las instrucciones del Formulario 1040 para evitar demoras de procesamiento.

Firme e incluya la fecha a la declaración

Si presentan una declaración conjunta, ambos cónyuges deben firmar e incluir la fecha en la declaración. Contribuyentes que preparan sus impuestos por cuenta propia y presentan electrónicamente deben firmar y validar su declaración electrónica ingresando el Ingreso bruto ajustado (AGI) del año tributario anterior. Contribuyentes pueden revisar la página Cómo validar su declaración de impuestos presentada electrónicamente si tienen preguntas.

Guarde una copia de su declaración de impuestos

Cuando estén listos para presentar, los contribuyentes deben hacer una copia de su declaración firmada y de todos los anexos para sus archivos. Las copias le ayudan a preparar declaraciones de impuestos en el futuro y a hacer cálculos matemáticos si necesitan presentar una declaración enmendada. Generalmente, contribuyentes deben guardar registros que comprueben una fuente de ingreso, deducción o crédito que se encuentre en su declaración de impuestos hasta que se venza el período de prescripción para esa declaración.

Solicite una prórroga, si es necesario

Contribuyentes que necesiten más tiempo para presentar pueden solicitar fácilmente una prórroga de presentación hasta el 16 de octubre y evitar multas por presentación tardía. Use Free File o el Formulario 4868, Solicitud de Prórroga Automática para Presentar la Declaración del Impuesto sobre el Ingreso Personal de los Estados Unidos para el 18 de abril. Debe tener en cuenta que, si bien una prórroga otorga tiempo adicional para presentar, los pagos de impuestos aún vencen el 18 de abril para la mayoría de los contribuyentes. Contribuyentes también pueden soilictar una prórroga al pagar el monto total o parcial de los impuestos estimados que adeude e indicar que el pago es para una extensión usando Pago directo, el Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales (EFTPS), o una tarjeta de débito, crédito o billetera digital. Así los contribuyentes no tienen que presentar una solicitud de prórroga por separado y recibirán un número de confirmación para sus archivos.

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